职位描述:
岗位职责:
1.协助进行公司内控体系改进,执行内控检查的具体工作,发现问题并跟踪整改工作;
2.根据上级分配的细项开展稽核工作,协助进行稽核取证以及编制稽核工作底稿,报告稽核中发现的重大问题,协助跟踪稽核及内控检查问题的整改并输出后续跟踪报告;
3.执行日常业务流程稽核审核活动,完成例行的资料审核,并向上级报告发现的问题;
4.业务部门日常疑问的解答,项目性工作所需要信息的收集以及部门之间意见的搜集和任务的传递;
5.完成领导交办的其他工作。
任职条件:
1.本科及以上学历,财务、审计、经管类专业优先,中共党员优先;
2.2年以上工作经验,具备一定财会、内控、审计、合规、稽核、流程梳理等专业知识优先;
3.有较强的综合分析、沟通协调和文字表达能力;
4.能够熟练运用Word、Excel、PPT等常用办公软件;
5.具有较强的自主学习能力、沟通表达能力和团队合作精神;
6.坚持原则,实事求是,客观公正,严守秘密,具有良好的职业操守和敬业精神;遵纪守法,廉洁奉公,忠于职守,作风正派;
7.具备初级审计师、会计师资格证书、CIA、CPA等证书优先。